本程序仅供参考,切勿直接使用;请根据您企业自身情况和需求进行修改。
1.目的 :
确保获证产品能够持续符合规定要求与已获型式试验合格的样品保持一致性要求。
2.适用范围:
本程序适用于认证产品的关键元器件和材料的定期确认检验。
3.权责:
3.1 采购部:负责所要采购的关键元器件和材料供应商检测报告跟催。
3.2 品质部:负责对关键元器件和材料定期确认检验。
3.3 工程﹠研发部:关键元器件和材料的技术资料,参加关键元器件和材料的定期确认检验。
4.作业程序:
4.1 试验室根据外购元器件和材料的重要性,自身检测能力、检验成本及供应商的质保能力等因素,确定检验的方式和内容,定期确认检验的元器件和材料须填写《定期确认检验计划表》,并按计划进行元器件和材料的确认检验,检验结论录入《定期确认检验记录》中。
4.2 根据自身的检测能力,如出现不能检测的内容,可由采购部要求供方提供或委托国家认可的检测机构进行。
4.3 对非3C认证产品由供方或第三方完成的检验、应对其提出检验的要求,并明确元器件的名称、规格型号、生产厂等,对检测方出具的报告或质量凭证,由质管办进行确认。
4.4 对属于3C认证范围的关键元器件和材料的定期确认检验,可以通过登陆认监委网站验证其证书有效性,并在《定期确认检验记录》中记录元器件的名称、规格型号、生产厂、查阅日期及证书是否有效等内容。
4.5 本程序所形成的记录,按《质量记录控制程序》执行。由品管部保存检验报告,对下载的证书状态记录签字并保存。根据检验报告的结果,做为对关键件/材料及其供应商进行评价的依据之一。
5.确认检验要求及方法:
关键元器件和材料定期确认检验要求
名称 |
供应商 |
确认检验项目 |
检验依据 |
检验频次/周期 |
检验方法或要求 |
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6.相关文件:
《关键元器件和材料标准》
《关键件和材料的检验及定期确认检验控制程序》
《认证产品关键元器件和材料清单》
《不合格品控制程序》
《质量记录控制程序》
7.文件记录:
《定期确认检验计划表》
《定期确认检验记录》
《型式试验报告》